Danke obnutzer und chrissi, Gedankengang verstanden.
@chrissi, ich habe die Hilfe gelesen, und mir die Regel angeschaut, nicht so einfach zu verstehen. Da lt. Handbuch diese Operation nicht per UNDO rückgängig gemacht werden kann, könntest du mir kurz sagen bzw. eine Screenshot zusenden, welche Einstellungen notwendig sind?
Als Bedingung würde ich als gemeinsamen Nenner der Kreditkartenabrechnung das Bedingungswort "Kreditkartenabrechnung/" anlegen. Ist es sinnvoll unter AKTIONEN unter KATEGORIE SETZEN AUF "Kredit" auszusuchen?
Des Weiteren muss ich wohl unter AKTIONEN unter GEGENKONTO SETZEN AUF mein Kreditkartenkonto aussuchen, korrekt?
Muss ich anschließend ganz unten im Fenster unter KONTEN mein "GIROKONTO" zwecks Zuordnung aussuchen?
Habe ich irgendwas noch vergessen?
Merci